ШҚО Бородулиха аудандық мәслихатының 2019 жылғы 9 сәуірдегі № 37-6-VІ ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 11сәуірде 5845 нөмірімен тіркелген.

Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы

№ 32-6-VI «2019-2021 жылдарға арналған Бородулиха ауданының Переменовка ауылдық округінің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104–бабының 5–тармағына, 109-1–бабының 4–тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6–бабы 1–тармағының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы    6сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50–бабының  2–тармағына,Бородулиха аудандық мәслихатының 2019 жылғы 19 наурыздағы№ 36-6-VI «2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 31-2-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы»(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5800 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес, Бородулиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Бородулиха аудандық мәслихатының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 32-6-VI «2019-2021 жылдарға арналған Бородулиха ауданының  Переменовка ауылдық округінің бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-8-197 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 22 қаңтарда, «Пульс района», «Аудан тынысы» аудандық газеттерінде 2019 жылғы 25 қаңтарда жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. 2019-2021 жылдарға арналған Переменовка ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3– қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 31455 мың теңге, соның ішінде:

салықтық түсімдер – 5210 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

трансферттер түсімі – 26245 мың теңге;

2) шығындар – 31486,8 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – -31,8 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  31,8 мың теңге,соның ішінде:

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 31,8 мың теңге.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. 2019 жылға арналған Переменовка ауылдық округінің бюджетінде облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 10000 мың теңге сомасында ескерілсін.»;

келесі мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. 2019 жылға арналған Переменовка ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 375 мың теңге сомасында ескерілсін.»;

осы шешімнің қосымшасына сәйкес аталған шешімнің 1- қосымшасы жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                                                А. Әубәкіров

Аудандық мәслихаттың хатшысы                                                У. Майжанов

Бородулиха аудандық мәслихатының

2019 жылғы 9 сәуірдегі

№ 37-6-VI шешімінеқосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының

2018 жылғы 28  желтоқсандағы

№ 32-6-VI шешіміне1-қосымша

2019 жылға арналған Переменовка ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома

(мың

теңге)

 

Сыныбы

 

 

Ішкісыныбы

 

 

 

Кiрiстератауы

 

 

 

I.КІРІСТЕР

31455

1

 

 

Салықтық түсiмдер

5210

2

 

 

Салықтықеместүсімдер

0

01

 

Табыссалығы

1030

 

 

2

Жеке табыссалығы

1030

 

04

 

Меншікке салынатын салықтар

4180

 

 

1

Мүлiккесалынатын салықтар

95

 

 

3

Жерсалығы

174

 

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3911

4

 

 

Трансферттердің түсімдері

26245

 

02

 

Мемлекеттiк басқарудыңжоғары тұрған органдарынан түсетiнтрансферттер

26245

 

 

3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26245

 

Функционалдық топ

Сома

(мың теңге)

 

Кіші функция

 

 

Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі

 

 

 

Бағдарлама

 

 

 

 

Атауы

 

 

 

 

II. ШЫҒЫНДАР

31486,8

01

 

 

 

Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер

12638

 

1

 

 

Мемлекеттi басқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушы және басқа  органдар

12538

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12538

 

 

 

001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер

12538

06

 

 

 

Әлеуметтiккөмекжәнеәлеуметтiкқамсыздандыру

930,8

 

9

 

 

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

930,8

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

930,8

 

 

 

026

Жергіліктідеңгейдехалықтыжұмыспенқамтудықамтамасызету

930,8

07

 

 

 

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

12438

 

3

 

 

Елді-мекендердікөркейту

12438

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12438

 

 

 

008

Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру

1052

 

 

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

584

 

 

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10802

08

 

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3075

 

1

 

 

Мәдениетсаласындағықызмет

3075

 

 

124

 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3075

 

 

 

006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3075

12

 

 

 

Көлiкжәнекоммуникация

2505

 

1

 

 

Автомобиль көлiгi

2505

 

 

124

 

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2505

 

 

 

013

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету

2505

 

 

 

 

ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0

 

 

 

 

IV.Қаржыактивтеріменжасалатыноперацияларбойынша сальдо

0

 

 

 

 

Қаржыактивтерінсатыпалу

0

 

 

 

 

Мемлекеттiңқаржыактивтерiнсатудантүсетiнтүсiмдер

0

 

 

 

 

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-31,8

 

 

 

 

VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттiпайдалану)

31,8

 

8

 

 

Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

31,8

 

 

01

 

Бюджет қаражатықалдықтары

31,8

 

 

 

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

31,8